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Por:   •  31/10/2013  •  305 Palavras (2 Páginas)  •  415 Visualizações

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A Deloitte Touche Tohmatsu era a empresa de auditoria externa do banco que assinava os pareceres absurdos. A Caixa Econômica Federal participava com 49% do capital votante. O BTG Pactual comprou o PanAmericano e vai inaugurar sua presença no mercado de varejo e Midler Market

Silvio Santos vendeu sua fatia no bolo por 450 milhões de reais. É possível acreditar que a Deloitte, uma das maiores auditorias externas do mundo, não tenha detectado isso? A função do auditor é exatamente garantir aos usuários da informação que as demonstrações contábeis são idôneas e que os bens registrados As áreas de Compliance, Auditoria Interna, Security Officer, Processos e Auditoria, Ouvidoria e Controladoria, núcleo dos controles internos institucionais, trabalham para que todos os procedimentos internos estejam em conformidade com as normas da organização e com a legislação e regulamentações vigentes. O conjunto é responsável pela implementação de uma estrutura de controles internos eficaz, apontando responsabilidades e procedimentos de controle, assim como estabelecendo metas para todos os níveis da Instituição. As áreas de Compliance, Auditoria Interna, Security Officer, Processos e Auditoria, Ouvidoria e Controladoria, núcleo dos controles internos institucionais, trabalham para que todos os procedimentos internos estejam em conformidade com as normas da organização e com a legislação e regulamentações vigentes. O conjunto é responsável pela implementação de uma estrutura de controles internos eficaz, apontando responsabilidades e procedimentos de controle, assim como estabelecendo metas para todos os níveis da Instituição. As áreas de Compliance, Auditoria Interna, Security Officer, Processos e Auditoria, Ouvidoria e Controladoria, núcleo dos controles internos institucionais, trabalham para que todos os procedimentos internos estejam em conformidade com as normas da organização e com a legislação e regulamentações vigentes. O conjunto é responsável pela implementação de uma estrutura de controles internos eficaz, apontando responsabilidades e procedimentos de controle, assim como estabelecendo metas para todos os níveis da Instituição.

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