Suponha Que Na Escola "Aprender A Aprender", Todas As Salas Que Possuem Mais De Trinta Carteiras Situam-se No 2º Andar. Sabe-se Que Isabela Estuda Nessa Escola, Em Uma Sala No 2º Andar. Considerando Essas Informações, Assinale A Alternativa Corret
Exames: Suponha Que Na Escola "Aprender A Aprender", Todas As Salas Que Possuem Mais De Trinta Carteiras Situam-se No 2º Andar. Sabe-se Que Isabela Estuda Nessa Escola, Em Uma Sala No 2º Andar. Considerando Essas Informações, Assinale A Alternativa Corret. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: valdineimonteiro • 21/5/2014 • 3.970 Palavras (16 Páginas) • 1.322 Visualizações
Telas Funcionais
Todas as telas funcionais disponibilizadas nos sistemas Teknisa apresentam como funções os botões abaixo ilustrados e definidos:
Inclusão – (F2)
Alteração – (F3)
Exclusão – (F4)
Procura – (F7)
Atualização – (F5)
Cancelar – (ESC)
Confirmar – (CTRL+ENTER)
Impressão, serve em alguns casos também para gerar relatórios.
Help
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Fornecedor
Caminho: Ambiente/Cadastros/Fornecedor
Nessa tela são cadastrados todos os fornecedores da empresa.
Folha de dados (Grade): Nessa aba são visualizados o nome, a inscrição e o tipo de inscrição dos fornecedores.
Formulário: Nessa aba são cadastrados os dados gerais do fornecedor. Inscrição, razão social, nome fantasia, situação, etc.
Endereço: Dados do endereço do fornecedor.
End.Pagto:
End.Exterior:
End.Exportação:
Dados Adicionais: São cadastradas nessa aba dados como tipo de fornecedor, tipo de frete, geração de AF, identificação do fornecedor, tipo de desconto e informações sobre o fornecimento.
Dados Fiscais: Cadastra-se os dados fiscais do fornecedor, como o primeiro dígito do CST, Tipo de Documento Fiscal, endereço para emissão e endereço para CFOP.
Forma de Pagamento: Nessa aba é vinculada uma forma de pagamento ao fornecedor, podendo esse ser:
- Sem forma de pagamento: A forma de pagamento deverá ser informada no momento do lançamento da AF ou NF. É utilizado quando o fornecedor não tem uma forma de pagamento específica.
- Pagamento fixo no dia: Define-se um dia de pagamento fixo para o fornecedor. Ex: Quando comprar desse fornecedor será gerado sempre uma conta a pagar para o dia 5 do mês seguinte.
- Pela forma de pagamento: Escolhe-se uma forma de pagamento cadastrada em Ambiente/Tabelas/Forma de Pagamento e vincula-a ao fornecedor.
Interlocutores: Cadastra-se o nome, o nível e o telefone da pessoa que é o contato no fornecedor.
Observações: Pode-se cadastrar nessa aba alguma informação complementar do fornecedor.
Financeiro: Pode-se cadastrar nessa aba as contas correntes do fornecedor, o tipo de baixa vinculado a ele e o tipo de geração do boleto, se gerado por conta ou por fornecedor.
Fornecedor por Produto
Caminho: Ambiente/Cadastros/Produto/Fornecedor por produto.
Seleciona-se um produto no filtro e faz-se a vinculação de seus respectivos fornecedores.
É possível definir um fornecedor para a entrega de um nível de produtos, neste caso o nome do fornecedor fica em vermelho, exatamente para indicar este fato.
Na aba Dados Adicionais são cadastradas informações a respeito da quantidade mínima da entrega de um produto para o fornecedor, de acordo com a unidade de medida. É possível também informar uma forma de pagamento específica para um produto.
Produto por Fornecedor
Caminho: Ambiente/Cadastros/Fornecedor/Produtos por Fornecedor.
Esta tela possibilita as mesmas informaçoes da tela descrita anteriormente (Fornecedor por Produto), mas com algumas informaçoes a mais, presente na aba Produtos de Nível Completo.
Neste aba é possivel obter informações diversas como:
• Código Externo: Código do fornecedor é informado, possibilitando integração.
• Arredond. de Compras: posssibilita arredondar uma quantidade de um produto na compra do mesmo.
• Arred. p/ Empenho na AF: Possibilita que as AF’s sejam empenhadas de acordo com o valor cadastrado neste campo, ou seja, de quanto em quanto irá arredondar.
No momento em que é feito o empenho, a solicitação é alterada automaticamente se o parâmetro “Permite Alterar Solicitação de Compras na Alteração da AF” estiver marcado. Na solicitação as quantidades são geradas separadas por dia, mas ao gerar a AF com empenho as AF’s são agrupadas, empenhadas, em somente uma AF.
Marca
Caminho:Ambiente/Cadastros/Marca
Nesta tela devem ser cadastradas todas as marcas trabalhadas na empresa.
Nessa mesma tela é possível vincular a marca aos produtos. Os produtos podem ser informados por nível, neste caso, o produto fica em vermelho.
Marca por Produto
Caminho: Ambiente/Cadastros/Produto/Marca por produto
Nesta tela pode-se consultar quais marcas correspondem a determinado produto. Quando a marca está em vermelho, significa que esta atende a um nível anterior ao do produto informado.
Comprador
Caminho: Ambiente/Cadastros/Comprador
Os compradores serão usuários do sistema responsáveis por comprar, cotar, gerar AF, montar lista de preço.
Comprador:
Nessa aba deverão ser informados os compradores, seus respectivos limites de valores por AF e o limite em valor por AF’s no mês. Este limite permite maior controle na geração das AF’s.
Produto por Comprador:
• Produtos Comprados: Selecionado o comprador na aba anterior (Comprador), nesta agora, são informados quais serão os produtos, ou grupo de produtos que este comprador está responsável em comprar, cotar e etc. Esta informação é principalmente utilizada quando o parâmetro “Obrigar um Produto a ser negociado por apenas
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