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Por: araujo2012silva • 7/5/2015 • Trabalho acadêmico • 632 Palavras (3 Páginas) • 519 Visualizações
Manual NFE Writer
HOSPIRA Brasil
(Nf manual de entrada)
Sumário
1 Transação SAP –J1B1N3
Utilização da transação3
Tipos de Notas a serem criadas3
2 Acesso a transação4
Código transação4
3 Procedimento para emissão da NF5
4 Inserindo as informações do produto 6-7
5 Inserindo os impostos (Base calculo, alíquotas e mensagens)8-9
6 Inserindo transportadora (Nome, Peso e volumes)10
7 Inserindo transportadora (Nome, Peso e volumes)10
- Transação SAP J1B1N
- Utilização:
Nesta transação, você irá criar uma NF “Writer” (que não é gerada automaticamente pelo sistema). No exemplo a seguir trata-se de uma Nota “Entrada de importação” para registrar a nota fiscal de importação emitida pela companhia no exterior.
- Tipos de notas a serem criadas:
6E – Nota fiscal manual de entrada de importação
1E – Registrar nota fiscal de entrada no sistema
1G – Nota fiscal de transferência de estoque (Notas de remessa para o deposito fechado e notas fiscais de retorno simbólico).
2. Acesso a transação:
Código de transação | J1B1N |
Não existe caminho no Menu SAP para acessar a transação. O acesso é direto via código. |
2.1 Acesse a transação informando o código da transação no menu localizar conforme indicado abaixo:
[pic 1][pic 2]
- Procedimentos para emissão da nota fiscal manual
3.1 - (Tela 1) Campos de preenchimento obrigatório
- Nota fiscal type: Informar o tipo de nota fiscal a ser inserida, sendo: 6E = NF manual de importação / 1E= NF manual de entrada / 1G= NF de transferência de estoque.
- Company Code: 6030
- Business Place: 0001 Hospira Berrini / 0004 Deposito fechado BOMI.
- NF Partner function: Tipo de Parceiro de Negocios = LF ou VN (no caso de nota de importação utilizar a opção Vendor)
- Partner ID : Código do Fornecedor ( EX: Cód 915010 do vendor Hospira Inc)
[pic 3]
4 – Inserindo informações do produto, Aba OVERVIEW:
Na janela superior preencher todos os campos indicados no quadro abaixo:
[pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8]
- Na janela inferior preencher todos os campos indicados no quadro abaixo:
Nome do campo | Descrição | Ação do usuário e valores | Comentário |
Tipo de item NF | 1 | Normal | |
Material | Inserir o código do produto | ||
Centro | 6030 | ||
Quantidade | ex. 10 | Quantidade de produtos | |
Lote | ex. 10024A | Caso o material seja sujeito a lote. | |
Preço | ex. 1,00 | ||
CFOP | ex. 3102/AA | ||
Dir.fisc.: ICMS | IC2 | ||
Dir.fisc.: IPI | IP0 | ||
Lei COFINS | Selecionar o direito fiscal de acordo com a tributação aplicada – CO1 | ||
Lei tribut. PIS | Selecionar o direito fiscal de acordo com a tributação aplicada – PI1 |
[pic 9]
5- Duplo click na linha do item.
- Selecione a pasta Impostos, e efetue as seguintes entradas
Nome do campo | Descrição | Ação do usuário e valores | Comentário |
Tipo de imposto | ICM2 | ICMS não dedutível | |
Montante básico | ex. 10,00 | Montante da NF | |
Tipo de imposto | IPI2 | IPI não dedutível | |
Despesas | (Expenses) | Despesas aduaneiras+dif da base icms |
[pic 10][pic 11][pic 12][pic 13]
5.B – Inserindo base calculo e alíquotas de impostos:
- Acesse a aba TAXES.
- Inserir na primeira coluna apontada a base de calculo dos impostos manualmente ( no caso do ICMS informar a base de calculo já com a redução)
- Inserir na segunda coluna apontada a alíquota do imposto
[pic 14][pic 15][pic 16]
- Quando existe desconto no imposto (ICMS), informar excluded base. (excluded base = (Base amount\(1- desconto%))*desconto%)
Exemplo
Base amount 75
Desconto 0,25 (25%)
Real base 75\0,75 = 100
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